发布网友 发布时间:2022-04-23 10:52
共3个回答
热心网友 时间:2023-10-11 19:55
1、借:营业外支出 400
其他应收款-职工400
贷:现金 800
2、借:其他应收款-职工400
贷:应付职工薪酬 400
这是账务上的处理。
根据账务上的处理可以很清楚地看出,400元是不包含在工资总额里的(贷方处理)。
这样做是正确的。
第一张凭证跟罚款单。
第二张凭证跟扣款证明。
热心网友 时间:2023-10-11 19:55
我觉得可以这样做
如果做不设内帐的,就做
借:管理费用 400
其他应收款400
贷:现金 800
借:现金 400
贷:其他应收款400
如果设了内帐
借:管理费用 800
贷:现金 800
收的那400就不入外账了,可以少缴所得税
热心网友 时间:2023-10-11 19:56
第一:出纳先支付800元,同意报400元,另外400元怎么办?出纳少了400元的票据,司机不是出了一张借条,根据借条不是可以记帐的.
第二:人力资源部提供一个证明400,借条还给了司机400,你可在现金流水帐把原记入的借条付方红字,再根据人力资源部提供一个证明400记帐.