明细账怎么结账

发布网友 发布时间:2022-04-26 12:41

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热心网友 时间:2022-06-28 08:26

1、应收款和各项财产物资之类明细账不用写本月合计,余额为本月最后一笔的余额.结账在下面划一栏通栏单红线就可以了.

2、现金和银行存款日记账和需要按月结计发生额的收入、费用等明细账,每月结账时,要在最后一笔业务下划通栏单红线,再结出本月发生额和余额,并注明本月合计字样,再在下面划通栏单红线。

3、损益类账户和一些需要结出本年累计发生额的明细账,每月结账时,应在本月合计下再结出年初至本月的累计发生额,并注明本年累计字样,再在下面划通栏单红线。

4、总账账户平时只用结出月末余额就可以,年终结账时,为反映全年资金全貌,要结出全年发生额和余额,并注明本年合计字样。

先结转再本月合计,本月合计借方和贷方数目相同,余额为零。

结账的基本方法:结账时,应当结出每个账户的期末余额。需要结出当月(季、年)发生额的账户,如各项收入、费用账户等,应单列一行登记发生额。

在摘要栏内注明本月(季)合计,或”本年累计“。结出余额后应在余额前的”借“”贷“栏内填写”借“或”贷“字样,没有余额的账户应在余额前的”借“”贷“栏内填写”平“字,并在余额栏内用”0“表示。

热心网友 时间:2022-06-28 08:27

要的,月底最后一栏,本月合计/年底最后二栏/上栏本月合计,下栏(费用成本类科目)写本年累计其它类有余额的写上结转下年就可以了..

热心网友 时间:2022-06-28 08:27

按每一栏的本月合计数结转就行,例:管理费中:办公费200 出差费100 税金150。那么结转管理费:借:本年利润450 贷:管理费用450

热心网友 时间:2022-06-28 08:28

是的,明细账要结,本月合计数,欺间费用月末要结转到本年利润中,期末无余额.

热心网友 时间:2022-06-28 08:28

明细账在月结时应注意区别以下几种情况:
(1)本月没有发生额的账户,不必进行月结,不划结账红线。
(2)对需要按月结出本月发生额的账户,如库存商品、应交税金、生产成本、制造费用及各种损益类明细账等。由于会计报表须填写本月发生额,都要结出“本月合计”发生额及余额,并在“本月合计”行下面划一条通栏单红线。
(3)对需要结计本年累计发生额的账户,按月结出本年累计发生额,在“本月合计”字样下划一条通栏单红线后,下面一行摘要栏注明“本年累计”字样,并结出发生额及余额,并在“本年累计”行下划一条通栏单红线。
(4)不需按月结计本月发生额的账户,如各项应收、应付款及各项财产物资明细账等,在月末结出余额后,只需在本月最后一笔记录下面画一条通栏单红红,表示“本月记录到此结束”。

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